1.歳入状況
|
区 分
|
20年度
|
19年度
|
増減額
|
増減率
|
||
|
予算額
|
構成比
|
予算額
|
構成比
|
|||
|
村税
|
217,180
|
10.4
|
214,643
|
13.1
|
2,537
|
1.2
|
|
地方譲与税
|
14,800
|
0.7
|
15,000
|
0.9
|
△ 200
|
△ 1.3
|
|
利子割交付金
|
1,400
|
0.1
|
1,300
|
0.1
|
100
|
7.7
|
|
配当割交付金
|
500
|
0.0
|
800
|
0.0
|
△ 300
|
△ 37.5
|
|
株式等譲渡所得割交付金
|
400
|
0.0
|
1,200
|
0.1
|
△ 800
|
△ 66.7
|
|
地方消費税交付金
|
20,000
|
1.0
|
20,000
|
1.2
|
0
|
0.0
|
|
自動車取得税交付金
|
7,800
|
0.4
|
8,000
|
0.5
|
△ 200
|
△ 2.5
|
|
地方特例交付金
|
2,400
|
0.1
|
1,500
|
0.1
|
900
|
60.0
|
|
地方交付税
|
808,000
|
38.7
|
795,500
|
48.7
|
12,500
|
1.6
|
|
交通安全対策特別交付金
|
500
|
0.0
|
500
|
0.0
|
0
|
0.0
|
|
分担金及び負担金
|
16,926
|
0.8
|
17,893
|
1.1
|
△ 967
|
△ 5.4
|
|
使用料及び手数料
|
14,888
|
0.7
|
16,125
|
1.0
|
△ 1,237
|
△ 7.7
|
|
国庫支出金
|
214,677
|
10.3
|
66,414
|
4.1
|
148,263
|
223.2
|
|
県支出金
|
80,696
|
3.9
|
82,291
|
5.0
|
△ 1,595
|
△ 1.9
|
|
財産収入
|
1,459
|
0.1
|
32
|
0.0
|
1,427
|
4,459.4
|
|
寄付金
|
143,600
|
6.9
|
133,100
|
8.1
|
10,500
|
7.9
|
|
繰入金
|
1
|
0.0
|
1
|
0.0
|
0
|
0.0
|
|
繰越金
|
25,000
|
1.2
|
40,000
|
2.4
|
△ 15,000
|
△ 37.5
|
|
諸収入
|
26,673
|
1.3
|
27,701
|
1.7
|
△ 1,028
|
△ 3.7
|
|
村債
|
491,600
|
23.5
|
191,500
|
11.7
|
300,100
|
156.7
|
|
歳入合計
|
2,088,500
|
100.0
|
1,633,500
|
100.0
|
455,000
|
27.9
|
2.目的別歳出状況
|
区 分
|
20年度
|
19年度
|
増減額
|
増減率
|
||
|
予算額
|
構成比
|
予算額
|
構成比
|
|||
|
議会費
|
38,303
|
1.8
|
39,591
|
2.4
|
△ 1,288
|
△ 3.3
|
|
総務費
|
802,890
|
38.4
|
306,568
|
18.8
|
496,322
|
161.9
|
|
民生費
|
213,197
|
10.2
|
223,172
|
13.7
|
△ 9,975
|
△ 4.5
|
|
衛生費
|
68,442
|
3.3
|
79,013
|
4.8
|
△ 10,571
|
△ 13.4
|
|
農林水産業費
|
219,489
|
10.5
|
172,613
|
10.6
|
46,876
|
27.2
|
|
商工費
|
31,320
|
1.5
|
27,583
|
1.7
|
3,737
|
13.5
|
|
土木費
|
178,449
|
8.6
|
207,214
|
12.7
|
△ 28,765
|
△ 13.9
|
|
消防費
|
131,502
|
6.3
|
136,760
|
8.4
|
△ 5,258
|
△ 3.8
|
|
教育費
|
151,762
|
7.3
|
169,953
|
10.4
|
△ 18,191
|
△ 10.7
|
|
災害復旧費
|
0
|
0.0
|
0
|
0.0
|
0
|
0.0
|
|
公債費
|
247,007
|
11.8
|
266,001
|
16.3
|
△ 18,994
|
△ 7.1
|
|
諸支出金
|
1,139
|
0.1
|
32
|
0.0
|
1,107
|
3,459.4
|
|
予備費
|
5,000
|
0.2
|
5,000
|
0.3
|
0
|
0.0
|
|
歳出合計
|
2,088,500
|
100.0
|
1,633,500
|
100.0
|
455,000
|
27.9
|
3.性質別歳出状況
|
区 分
|
20年度
|
19年度
|
増減額
|
増減率
|
||||
|
予算額
|
構成比
|
予算額
|
構成比
|
|||||
|
義務的
経費
|
|
681,406
|
32.6
|
715,021
|
43.8
|
△ 33,615
|
△ 4.7
|
|
|
人件費
|
378,521
|
18.1
|
393,312
|
24.1
|
△ 14,791
|
△ 3.8
|
||
|
扶助費
|
55,878
|
2.7
|
55,707
|
3.4
|
171
|
0.3
|
||
|
公債費
|
247,007
|
11.8
|
266,002
|
16.3
|
△ 18,995
|
△ 7.1
|
||
|
投資的
経費
|
|
752,473
|
36.1
|
247,742
|
15.2
|
504,731
|
203.7
|
|
|
普通建
設費
|
|
752,473
|
36.1
|
247,742
|
15.2
|
504,731
|
203.7
|
|
|
補助事業費
|
622,624
|
29.8
|
186,302
|
11.4
|
436,322
|
234.2
|
||
|
単独事業費
|
90,849
|
4.4
|
41,340
|
2.6
|
49,509
|
119.8
|
||
|
事業負担金
|
39,000
|
1.9
|
20,100
|
1.2
|
18,900
|
94.0
|
||
|
災害復旧費
|
0
|
0.0
|
0
|
0.0
|
0
|
0.0
|
||
|
その他
経費
|
|
654,621
|
31.3
|
670,737
|
41.0
|
△ 16,116
|
△ 2.4
|
|
|
物件費
|
263,700
|
12.6
|
261,304
|
16.0
|
2,396
|
0.9
|
||
|
維持修繕費
|
7,217
|
0.3
|
11,255
|
0.7
|
△ 4,038
|
△ 35.9
|
||
|
補助費等
|
165,606
|
7.9
|
175,566
|
10.7
|
△ 9,960
|
△ 5.7
|
||
|
繰出金
|
203,759
|
9.8
|
209,580
|
12.8
|
△ 5,821
|
△ 2.8
|
||
|
積立金
|
9,139
|
0.5
|
8,032
|
0.5
|
1,107
|
13.8
|
||
|
その他
|
5,200
|
0.2
|
5,000
|
0.3
|
200
|
4.0
|
||
|
歳出合計
|
2,088,500
|
100.0
|
1,633,500
|
100.0
|
455,000
|
27.9
|
||
特別会計予算
|
会 計 名
|
平成20年度当初予算
|
平成19年度当初予算
|
増減額
|
増減率
|
| 国民健康保険特別会計 |
261,551
|
260,756
|
795
|
0.3
|
| 国民健康保険診療所特別会計 |
104,782
|
107,886
|
△ 3,104
|
△ 2.9
|
| 簡易水道事業特別会計 |
89,362
|
66,350
|
23,012
|
34.7
|
| 老人医療費特別会計 |
17,937
|
207,793
|
△ 189,856
|
△ 91.4
|
| 観光施設等事業特別会計 |
408,938
|
416,248
|
△ 7,310
|
△ 1.8
|
| 介護保険特別会計 |
157,333
|
157,806
|
△ 473
|
△ 0.3
|
| 介護保険サービス事業特別会計 |
29,823
|
28,304
|
1,519
|
5.4
|
| 浄化槽事業特別会計 |
190,107
|
186,172
|
3,935
|
2.1
|
| 後期高齢者医療特別会計 |
41,301
|
0
|
41,301
|
皆増
|
|
特別会計 合計
|
1,301,134
|
1,431,315
|
△ 130,181
|
|
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・平成19年度歳出比較分析表 [size:48.0KB] ![]()
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